Data pagamento : 29/03/2023
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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15/03/2023 | 257,10 | 1383 | 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000977,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |